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送心意

孔令運老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-12-28 09:51

您好。報稅影響不大,你填財務報表時,注意貨幣資金科目別填負的就行,因為負數肯定不合理。
如果您能找出每筆賬務與銀行日記賬的差額,那補充上那個分錄就可以,如果是長期導致的,沒辦法核實差額原因的話,那就做一筆分錄(另一方做個往來科目_其他),把銀行余額調整一致的。

Kody 追問

2020-12-28 10:15

那老師,我可以把差的部分寫成,借:銀行存款 8359.41 貸:應收賬款-其他,摘要要寫調賬么,需要寫個說明讓老板簽字么,庫存現金和總賬庫存現金有對不上,實際只有1000多,帳上20多萬,我是讓領導找票沖管理費用,還是每個月做點工資,庫存現金發掉?或者有其他好辦法

Kody 追問

2020-12-28 21:27

老師,這應該怎么弄哦

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相關問題討論
同學你好 明細核對了嗎, 追問的要前面帶上老師名字
2021-10-15 16:25:31
您好,如果無法調整期初數據了,就借:銀行存款 貸:營業外收入
2022-09-13 21:01:42
你好,是什么原因導致對賬單余額與日記賬余額不一致呢?
2019-05-07 17:23:43
你好,需要把之前的業務補上才可以的
2017-08-29 09:14:55
同學,你好 借:管理費用 貸:銀行存款 之前那筆分錄沖掉 借;現金 負數 貸;銀行存款 負數
2021-04-27 09:03:35
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