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木子
于2021-01-09 14:54 發布 ??1766次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-01-09 15:00
借主營業務成本,貸應付職工薪酬借應付職工薪酬,貸其他應付款 ,購買方名字,
maize老師 解答
你們是勞務公司吧這個,這勞務是你們員工吧?
木子 追問
2021-01-09 15:03
老師,這樣還是掛其他應付款嗎
但是這些錢已經支付了
2021-01-09 15:08
我們就是勞務公司,這個錢我們已經支付了的
2021-01-09 15:10
委托購買方支付 你們支付給購買方嗎,借其他應付款 貸銀行,
2021-01-09 15:56
不是的,老師,是本來購買方就要給我們,可是人工這一塊我們簽了委托支付,我們提供工資表給他們,她們就直接付給人工了
2021-01-09 16:16
借主營業務成本,貸應付職工薪酬借應付職工薪酬,貸應收賬款,
2021-01-09 16:18
是不是你們給對方提供勞務,這樣吧?
2021-01-09 23:30
是的,老師
2021-01-09 23:31
因為賬就直接沒從我們公司走,也沒給我們轉
2021-01-09 23:33
老師,貸,應收賬款,那前面是不是有確認收入的分錄
2021-01-09 23:42
這個是沖掉應收這個,
2021-01-09 23:43
本來應該你們收取支付出去,現在沒有,所以沖掉應收
2021-01-10 09:42
那應收出現負數了呀,這樣的話
2021-01-10 09:46
你沒有做收入嗎,?你對這個收取服務費,和這個對應這個工資應該價稅合計做,借應收貸主營業務收入 應交增值稅,
2021-01-10 09:57
還沒有確認收入的
2021-01-10 10:04
那先掛應收 貸方或者是預收下面,后面沖掉這個,做收入
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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maize老師 解答
2021-01-09 15:00
木子 追問
2021-01-09 15:03
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2021-01-09 15:08
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2021-01-10 10:04