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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-09 15:00

借主營業務成本,貸應付職工薪酬借應付職工薪酬,貸其他應付款 ,購買方名字,

maize老師 解答

2021-01-09 15:00

你們是勞務公司吧這個,這勞務是你們員工吧?

木子 追問

2021-01-09 15:03

老師,這樣還是掛其他應付款嗎

木子 追問

2021-01-09 15:03

但是這些錢已經支付了

木子 追問

2021-01-09 15:08

我們就是勞務公司,這個錢我們已經支付了的

maize老師 解答

2021-01-09 15:10

委托購買方支付 你們支付給購買方嗎,借其他應付款 貸銀行,

木子 追問

2021-01-09 15:56

不是的,老師,是本來購買方就要給我們,可是人工這一塊我們簽了委托支付,我們提供工資表給他們,她們就直接付給人工了

maize老師 解答

2021-01-09 16:16

借主營業務成本,貸應付職工薪酬借應付職工薪酬,貸應收賬款,

maize老師 解答

2021-01-09 16:18

是不是你們給對方提供勞務,這樣吧?

木子 追問

2021-01-09 23:30

是的,老師

木子 追問

2021-01-09 23:31

因為賬就直接沒從我們公司走,也沒給我們轉

木子 追問

2021-01-09 23:33

老師,貸,應收賬款,那前面是不是有確認收入的分錄

maize老師 解答

2021-01-09 23:42

這個是沖掉應收這個,

maize老師 解答

2021-01-09 23:43

本來應該你們收取支付出去,現在沒有,所以沖掉應收

木子 追問

2021-01-10 09:42

那應收出現負數了呀,這樣的話

maize老師 解答

2021-01-10 09:46

你沒有做收入嗎,?你對這個收取服務費,和這個對應這個工資應該價稅合計做,借應收貸主營業務收入 應交增值稅, 

木子 追問

2021-01-10 09:57

還沒有確認收入的

maize老師 解答

2021-01-10 10:04

那先掛應收 貸方或者是預收下面,后面沖掉這個,做收入

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