資產(chǎn)總計(jì)超過(guò)了5000是不是不享受小微企業(yè)政策,企 問(wèn)
是的,你的理解是對(duì)的。 答
本年度開(kāi)的成本發(fā)票,可以不入賬 放到明年入賬嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 不建議的 答
老師,我們是新公司,前期是虧損的,現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有關(guān)系,就是虧損 答
老師,公司小規(guī)模,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表在2023年時(shí)已出 問(wèn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4000 補(bǔ)稅????????????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4000 ? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金1000 ????? 貸:銀行存款5000 答
老師好,小規(guī)模企業(yè),連續(xù)12個(gè)月或者4個(gè)季度的收入超 問(wèn)
同學(xué),你好 不會(huì)預(yù)警的 答

三月份,進(jìn)的收入。三月份計(jì)提的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅。四月的繳納了增值稅附加稅企業(yè)所得稅。四五六月份沒(méi)有收入,需要計(jì)提增值稅?附加稅?企業(yè)所得稅嘛?
答: 你好,四五六月份沒(méi)有收入利潤(rùn) ,就不需要計(jì)提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
增值稅 企業(yè)所得稅 附加稅 中 只有企業(yè)所得稅和附加稅需要計(jì)提 是嗎
答: 除了增值稅,其他的都要計(jì)提的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加算法:增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,城建稅=增值稅*7%,教育費(fèi)附加=增值稅*3%,地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%,企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅這幾項(xiàng)怎么核算?
答: 你好 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=(工資-5000-專(zhuān)項(xiàng)扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅按合同金額萬(wàn)分之3,財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算









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睿寶媽 追問(wèn)
2021-01-30 16:40
立紅老師 解答
2021-01-30 16:53