老師,法定盈余公積必須每年計(jì)提嗎,沒有計(jì)提的話,怎 問
彌補(bǔ)完虧損之后有盈利的需要計(jì)提法定盈余公積,稍等我給你寫一下 答
老師,有關(guān)于工資表里的代扣工會(huì)會(huì)費(fèi)和工會(huì)發(fā)放的 問
只申報(bào)工資加工會(huì)發(fā)放的福利 答
?您好,我是一個(gè)小規(guī)模公司的法人,公司以前的賬都 問
交接內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件、會(huì)計(jì)工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會(huì)議記錄簿、文書檔案等) 實(shí)行會(huì)汁電算化管理的村社,還應(yīng)移交會(huì)計(jì)軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料。? 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實(shí)際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報(bào)表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時(shí)一些細(xì)的工作,申報(bào)啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。? 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個(gè)人核對。 11) 會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。? 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 答
房子是用于生產(chǎn)經(jīng)營和用于給員工當(dāng)宿舍。會(huì)計(jì)在 問
同學(xué),你好 對的,不一樣的 答
老師,個(gè)人出租房子收到了對方公司轉(zhuǎn)過來的租金,那 問
您好,開票就交稅,不開票,不用交稅 答

4月份收到1月份應(yīng)收款,匯率按哪個(gè)來???借:銀行 4.1匯率*外幣 匯兌損益貸:應(yīng)收賬款 1.1匯率*外幣以上我的理解對嗎?
答: 首先,應(yīng)收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價(jià)) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價(jià)) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款
老師,前面把其它應(yīng)收款記在應(yīng)收賬款上了,該怎么做可以不改前面的報(bào)表,謝謝
答: 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
款已付,票未開的,是入應(yīng)收賬款還是其它應(yīng)收款
答: 您好,入應(yīng)收賬款的呢
9年前一筆1萬多的應(yīng)收賬款應(yīng)該掛借方結(jié)果掛到貸方了,現(xiàn)在應(yīng)收款差了兩萬多,怎么處理?可以直接更正嗎?
老師,題目中的本月收回上月已確認(rèn)并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款5萬,不應(yīng)該是壞賬減少了嗎,應(yīng)收款增加這樣嗎,我沒有理解什么意思,可以分析一下嗎
我2020年1月1日 建賬 有應(yīng)收款50000 但是我設(shè)置了期初應(yīng)收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個(gè)目錄平掉這5萬
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬美元是出口的業(yè)務(wù)收回的款,那要如何沖銷出口的應(yīng)收款呢?出口的時(shí)候,是借記應(yīng)收賬款--外商,





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