老師,公司是一般納稅人開(kāi)普票給客戶,申報(bào)增值稅 問(wèn)
可以的,開(kāi)的是一般稅率就可以 答
老師,成立的公司沒(méi)有業(yè)務(wù)所有都是零申報(bào),但是現(xiàn)在 問(wèn)
你好,按期信息采集,計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)0 答
請(qǐng)問(wèn)印花稅按合同簽訂日期繳納,老板忘給合同了,開(kāi) 問(wèn)
開(kāi)發(fā)票時(shí)才給合同再報(bào)印花稅,可以的 答
老師,問(wèn)一下新注冊(cè)個(gè)體戶是定期定額方式的,需要申 問(wèn)
新注冊(cè)個(gè)體戶是定期定額方式,不用申報(bào) 答
咨詢下,北京地區(qū)公司滿足什么條件,可以收到社保補(bǔ) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率 應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 所得稅費(fèi)用=當(dāng)前所得稅+遞延所得稅 它們之間怎樣的關(guān)系呢
答: 你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來(lái)應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
這增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅是抵減應(yīng)納稅所得額還是應(yīng)納稅額
答: 你好,指的是抵減應(yīng)納稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)納稅所得額怎么算,那個(gè)不含增值稅算應(yīng)納稅所得額時(shí)怎么算
答: 你好,是企業(yè)所得稅方面的應(yīng)納稅所得額的計(jì)算嗎?








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2021-06-02 07:30
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