老師,法定盈余公積必須每年計提嗎,沒有計提的話,怎 問
彌補完虧損之后有盈利的需要計提法定盈余公積,稍等我給你寫一下 答
老師,有關于工資表里的代扣工會會費和工會發放的 問
只申報工資加工會發放的福利 答
?您好,我是一個小規模公司的法人,公司以前的賬都 問
交接內容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件、會計工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等) 實行會汁電算化管理的村社,還應移交會計軟件、數據磁盤及相關資料。? 1)先看看總賬上現金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時一些細的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點,不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。? 6) 編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、文件、其他會計資料和物品等內容。 7)從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤 。 8)會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。? 12) 移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。 答
房子是用于生產經營和用于給員工當宿舍。會計在 問
同學,你好 對的,不一樣的 答
老師,個人出租房子收到了對方公司轉過來的租金,那 問
您好,開票就交稅,不開票,不用交稅 答

礦山企業,以前的老會計把所有費用支出都掛在其他應付款個人頭上,現金和銀行存款都為0,請問為啥這樣處理,以后該如何調整?
答: 你好,意味著之前你們公司賬上沒有錢,所有的支出都是個人墊支的,可以可以借支個人,然后由公司支出
我公司是礦山企業,剛開始勘探開辦階段,以前有個老會計做的帳,把所有的費用支出全掛在其他應付款老板的頭上,現金銀行存款都是0,這樣處理有什么好處,像這樣資金往來以后怎么處理
答: 您好,因為老板管理現金和銀行存款,所以只能這樣處理,其好處是會計人員不能考慮現金和銀行存款的余額。這樣的資金往來以后有錢了,可以歸還處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應付款。用代管資金支付費用時借:其他應付款,貸:銀行存款。可以嗎?
答: 你好 你的分錄是正確的!









粵公網安備 44030502000945號



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