老師,我公司的個(gè)稅申報(bào)一直是這樣的,比如這月發(fā)放 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,假如應(yīng)付賬款超過(guò)五年,但是沒(méi)有確定無(wú)法 問(wèn)
可以的,可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,需要支付的時(shí)候再調(diào)整 答
老師,這種球桌轉(zhuǎn)讓給別人了,折舊才33萬(wàn),如果賣的價(jià) 問(wèn)
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 250000 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師24年12月利潤(rùn)表轉(zhuǎn)款1萬(wàn),但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配 問(wèn)
同學(xué),你好 你年度是虧損的,就不用繳納 答
你好老師,我公司屬于小規(guī)模納稅人,我在個(gè)稅系統(tǒng)里 問(wèn)
多交了個(gè)稅,你員工同意嗎?容易被申訴。 答

借:庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,然后借預(yù)付賬款貸銀行存款,指的是預(yù)付賬款不夠銀行存款補(bǔ)付,和借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款貸銀行存款也是指預(yù)付賬款不夠付銀行存款補(bǔ)付,請(qǐng)老師給解釋一下區(qū)別
答: 其實(shí)第二筆是第一筆兩個(gè)分錄的合并,舉個(gè)例子,之前已經(jīng)預(yù)付了3000元,預(yù)付的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實(shí)際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫(kù)存商品 6000 貸預(yù)付賬款 6000或者貸 預(yù)付賬款3000 應(yīng)付賬款 3000 再補(bǔ)付剩余3000就 借 預(yù)付賬款 /應(yīng)付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫(kù)存商品6000 貸 預(yù)付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區(qū)別 ,第一種可能是收貨的時(shí)候還沒(méi)有付款,就先掛預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 ,以后實(shí)際付款的時(shí)候再做第二個(gè)分錄的,第二種是直接就付款了
預(yù)付貨款,貨已到,票未開,是這樣做賬嗎,為什么會(huì)用到一個(gè)應(yīng)付賬款借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款
答: 您好,可以這樣做賬的,因?yàn)槿霂?kù)是暫估,所以用到一個(gè)應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前預(yù)付了四萬(wàn) 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 購(gòu)入10萬(wàn)的庫(kù)存商品 為什么是借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 ?庫(kù)存商品已經(jīng)超過(guò)四萬(wàn)了?
答: 這個(gè)一預(yù)到底,不能掛應(yīng)付賬款,你這個(gè)購(gòu)進(jìn)是按發(fā)票和實(shí)際收到貨物做,后續(xù)付款借預(yù)付賬款 貸銀行就可以








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一滴純靜水 追問(wèn)
2021-10-18 17:25
QQ老師 解答
2021-10-18 17:38
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2021-10-18 17:43
QQ老師 解答
2021-10-18 18:02