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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-10 13:35

(1)計算當期應納稅額

當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期出口貨物不予免征、抵扣和退稅的稅額)
其中: 當期出口貨物不予免征、抵扣和退稅的稅額=當期出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×(增值稅條例規定的稅率-出口貨物退稅率)
(2)計算應退稅款
當外商投資企業本季度出口銷售額占本企業同期全部貨物銷售額50%及以上,且季度末應納稅額出現負數時,按下列公式計算應退稅額:
①當期應納稅額為負數且絕對值≥(本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率)時,應退稅額=本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率
②當期應納稅額為負數且絕對值<(本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率)時,應退稅額=應納稅額的絕對值
③結轉下期抵扣的進項稅額=本期未抵扣完的進項稅額-應退稅額
(三)當生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口自產貨物占本企業當期全部貨物銷售額不足50%時,未抵扣完的進項稅額,結轉下期繼續抵扣。

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同學,你好 1、登錄電子稅務局系統后,進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】 2、下載增值稅專用發票信息,依次進入【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【增值稅專用發票下載(離線版)】,選擇開票時間,點擊【申請】,點擊【刷新】可查看狀態。 3、發票信息提取成功后,下載數據并讀入外貿企業離線出口退稅申報軟件即可。 4、外貿企業退稅申報,依次進入:【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【出口貨物勞務免退稅申報(離線版)】,點擊【上傳數據】進行申報數據上傳。 5、數據上傳成功后,點擊【刷新】查看自檢結果。 6、如自檢無誤,則點擊【正式申報】,將數據申報至稅務局審核端。至此,外貿企業退稅申報的流程完成。 7、點擊刷新,可查看審核狀態。 8、審核結果反饋下載,依次點擊:【審核結果反饋】-【申請】-【下載】,可通過【查詢篩選】選擇按年或按年月生成反饋數據。
2024-06-20 12:34:46
這些都是什么意思怎么計算
2024-01-03 13:23:42
你好,金額也是要調整一致的,不然會影響退稅
2022-06-06 19:21:32
報關單怎么能隨便修改呢 按照報關單的金額來報
2022-06-02 11:48:59
你好,退稅要按報關單金額確認退稅,不一致會自檢不過,無法退稅
2022-05-31 18:28:00
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