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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-17 11:59

你好,是的,是這樣處理

慕曉米 追問

2022-02-17 12:00

是這樣處理嗎

鄒老師 解答

2022-02-17 12:00

請仔細看我回復的內容 

慕曉米 追問

2022-02-17 12:02

收到返還的工會經費會計處理,


1.計提工會經費時,


借:管理費用一工會經費,


貸:應付職工薪酬,


2上交工會經費時,


借:應付職工薪酬,


貸:銀行存款,
3返還工會經費時,


借:銀行存款,


貸:其他應付款一工會經費,


4返還工會經費使用時,


借:其他應付款一工會經費,


貸:銀行存款。

慕曉米 追問

2022-02-17 12:03

那為什么還有這樣處理的

鄒老師 解答

2022-02-17 12:03

你好,返還工會經費時,貸方是管理費用。而不是其他應付款 

慕曉米 追問

2022-02-17 12:03

他的3和4點不理解

鄒老師 解答

2022-02-17 12:03

你好
第三點的分錄是(沒有第四點的處理)
借:銀行存款
貸:管理費用---工會經費
使用的時候
借:管理費用等科目,貸:銀行存款 

慕曉米 追問

2022-02-17 12:05

那個也是一個會計老師回復的,都把我整蒙了

鄒老師 解答

2022-02-17 12:06

你好,其他老師回復的內容,我這邊不好發表看法
我堅持我的回復

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相關問題討論
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
你好,沒錯的,是這樣做。
2019-08-23 09:56:36
你好!你的分錄是對的。
2020-12-07 12:13:44
您好!是的。就是這樣2步
2019-02-21 13:53:25
同學你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
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