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奕初
于2022-03-11 09:35 發(fā)布 ??2357次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-03-11 09:37
你好 不用付的轉(zhuǎn)到 營業(yè)外收入
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供應商太多,怎樣管理應付賬款
答: 你好 我建議你按月做應付賬款明細 統(tǒng)計表 分析 應付賬款和收票情況
現(xiàn)款購商品,是不需要掛應付賬款,但老板要求要顯示供應商,月底方便查賬。應該怎么做?
答: 借:庫存商品貸:應付賬款,借:應付賬款貸:現(xiàn)金,這樣做吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 咨詢下 4月沒付給供應商的款就應付掛那在 五月付的就記五月付多少 如果4月沒付 六月再付 當月付的做借 應付賬款 貸 銀存 對吧
答: 你好,是的,您的理解完全正確
應付賬款是供應商還是客戶?
討論
老師,應付賬款,我不設置供應商,直接這樣增加可以嗎
沖減供應商的應付賬款,要如何操作,謝謝!
老師這步我怎么操作不了呢修改供應商這步???我先點擊應付賬款--修改--供應商填入保存后就是這樣了
老師,我們公司應付賬款里面 有4萬塊需要少付給供應商,這4萬的差價怎么處理呢
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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