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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-11 17:19

你好,就是增值稅的銷售額,不包括代收代繳消費稅的意思 

今年過三科 追問

2022-03-11 17:23

字面意思我明白,但是我不知道為什么不包括。是說我們算增值稅的時候不把它加上?怎么感覺不對呢

鄒老師 解答

2022-03-11 17:25

你好,因為這個(代收代繳消費稅)是代收代付款項,不是單位的收入,所以不計入增值稅銷售額啊 

今年過三科 追問

2022-03-11 23:08

我到現在還沒轉過來,就是這個消費稅本來是價內稅。受托方代收代繳的時候算稅的時候是把它加進去算的吧?

鄒老師 解答

2022-03-11 23:52

你好,因為這個(代收代繳消費稅)是代收代付款項,不是單位的收入,所以不計入增值稅銷售額啊 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
同學你好,消費稅是價內稅。不含稅銷售額中,其實是包括消費稅的。
2021-08-15 13:55:03
你好應交消費稅的計算是 銷售額*消費稅稅率
2023-02-28 18:13:19
  一個應稅行為的價款包括增值稅和消費稅的,首先要按照適用的增值稅稅率計算出不含增值稅的價格,再用不含稅價格分別乘以適用的增值稅稅率和消費稅稅率計算出應繳的增值稅稅額和消費稅稅額。 首先來看一下增值稅的計算方法:增值稅的銷項稅額是納稅人銷售貨物或提供勞務的金額,按照規定的稅率計算出來并向購買方收取的增值稅稅額就是銷項稅額,增值稅是價外稅,計算增值稅銷項稅額時,計算依據是不含向購買方收取的增值稅銷項稅額的,如果納稅人取得的是價稅合計,就需要換算成不含增值稅的銷售額,換算公式如下: 銷售額=含增值稅的銷售額/(1+稅率或征收率),如果是一般納稅人,使用的是稅法規定稅率,如果是小規模納稅人,則使用3%的征收率。 比如:一般納稅人企業銷售一件適用稅率為17%的商品零售價為234元,則不含稅銷售額是:234/(1+17%)=200元,增值稅銷項稅稅額:200X17%=34元。 其次,來看一下消費稅的計算方法,消費稅是價內稅,有兩種計征辦法:從價定率和從量定額,從量定額計算的消費稅是按銷售量計算的,和銷售金額沒有直接關系,從價定率計征的消費稅的計算依據是銷售額,和增值稅稅額的計算依據是同一個金額。就是說計算消費稅時,如果取得的銷售額中含有增值稅稅金時,同樣要換算成不含增值稅的銷售金額,換算公式同增值稅: 應稅消費品的銷售金額=含增值稅的銷售金額(包括同銷售價款一起收取的各項價外費用)/(1+增值稅的稅率或征收率),適用的稅率或征收率確定方法同增值一樣,如果是一般納稅人,使用的是稅率,如果是小規模納稅人,則使用3%的征收率。再用不含增值稅的銷售額乘以稅法規定的消費稅稅率計算出應交消費稅稅額。 還用上一個例子:一般納稅人企業銷售一件適用稅率為17%、消費稅稅率為30%的商品零售價為234元,則不含稅銷售額是:234/(1+17%)=200元,增值稅銷項稅稅額:200X17%=34元,消費稅稅額:200X30%=60元。
2016-09-28 21:53:56
您好,增值稅和消費稅的計稅基礎,按照市場價,其次其他納稅人相同的產品價格,再次組價 組價時包括成本,利潤和消費稅
2020-05-21 22:05:45
一般納稅人嗎?進項多少 還有你們銷售的什么
2019-02-15 10:24:28
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