老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,記賬公司承接了一家貿易公司的賬,原來的賬本上提現有其他應收款,其他應付款,固定資產,但是上傳電子稅務局的財報上都沒提現這個數據。現在我要建賬,我如何去校對這些有疑問的數據?如果這些數據不存在,我如何核銷?
答: 您好,您與對方公司進行一個核對,如果沒有就要轉銷掉,要與稅務溝通你轉銷這個事,才可以正常的處理掉掉,就是報批一下就好同學。
你好,在在其他應付款和往來資金里購固定資產,怎么做分錄,借:其他應付款-工作室 貸:其他應收款-往來資金,固定資產咋表現出來呢
答: 借固定資產貸其他應付款就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年借款購買固定資產2000和辦公費600。沖銷時借:固定資產2000,借:其他應付款600;貸:其他應收2600。把業務活動商品服務600錯選成其他應付款。去年已結賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調整錄錯的這憑證
答: 您好,借其他應付款-600貸其他應收款-600









粵公網安備 44030502000945號



巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 17:20
meizi老師 解答
2022-03-16 17:26
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 17:51
meizi老師 解答
2022-03-16 18:00
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 19:49
meizi老師 解答
2022-03-16 19:50
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 19:54
meizi老師 解答
2022-03-16 19:56
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 19:57
meizi老師 解答
2022-03-16 20:51