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charles
于2022-05-13 09:29 發布 ??1232次瀏覽
朱立老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-13 09:39
你好 審核通過后 下個月申報表會自動獲取的(主表15行)
charles 追問
2022-05-13 09:51
謝謝,退稅系統的表申報表里的期末留底稅額,這個數據要自己手動填上去的嗎?把增值稅主表里的期末留底額填到這退稅表?
朱立老師 解答
2022-05-13 09:54
嗯是的 一般是手動填寫的是的
2022-05-13 09:59
是把增值稅主表,期末留底數據照般到退稅表嗎?
2022-05-13 10:00
是的 照搬到退稅表
2022-05-13 10:06
但是這個增值稅的期末留底額,是不包括4月份出口退的那個數據的,這樣是對的嗎?
2022-05-13 10:07
先報4月份的增值稅 再報退稅
2022-05-13 10:13
4月份的增值稅已經申報了,不過這個4月份的增值稅,增值稅的期末留底沒有包含體現4月份退稅的數據
2022-05-13 10:17
退稅的數據 沒有在4月份確認收入么
2022-05-13 10:19
老師,退稅表上應退稅額有數字了這個數,是在下個月增值稅主表上會體現 出來?
2022-05-13 10:20
是的 在下個月增值稅主表的15行
確認了收入,稅率開的不是0,開成13%了,5月份做了紅沖,再重新開了個0%普通發票
2022-05-13 10:22
5月份應該會收到退稅款吧?這個數據不是應該體現在4月份的增值稅申報數據里面嗎?
可以的話 那就下個月再做退稅申報
2022-05-13 10:24
我和稅務局聯系過了,管理老師,讓我把這個月開的正確的發票號碼填在退稅系統里面這樣好像就是正常操作了
2022-05-13 10:26
那就按你們管理說的來吧就填4月份增值稅表的留抵即可
2022-05-13 11:41
4月份增值稅不用填出口銷售額?5月份增值稅會有出口銷售額出來?
2022-05-13 12:03
需要填的 但是發票開錯了么 所以建議下期申報增值稅的申報 需要手動填寫
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朱立老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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