老師,請問下我們公司招了學校學生來實習。發放給 問
那個是按勞務報酬申報個稅,不需要學校開票的,跟學校簽訂實習協議 答
老師,注銷的時候,報的那個企稅清算表,資產處置損益 問
你好,就是你賬上剩了90元 稅法的價值也是90 他就是值90 答
公司有兩個投資人,現在要分家,如何清算,平臺有這方 問
你好,是一個單位分為兩個?學堂暫時無這樣的課程 答
您好啊老師,這個營業范圍可以開自產自銷發票吧?就 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好!麻煩來個懂餐飲行業的老師來給我答疑解惑 問
同學,你好 具體什么問題 答

稅負=應交稅費/主營業務收入,主營業務收入含稅嗎
答: 不含
安價稅合計給現金折扣,還沒付款,會計分錄,主營業務收入和應交稅費怎么記
答: 你好;你是銷售方給 購買方現金折扣; 那么你 先做 :借應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務費用-現金折扣 貸應收賬款。? ??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下,我6月份的收入是借,庫存現金;貸,主營業務收入,應交稅費。7月份客戶要求給她退還現金,這個收入又從公戶走賬,7月份我該怎么做會計分錄?
答: 你好,7月份客戶什么原因要求給她退還現金
老師我想咨詢一下,2月我開了一張發票,做的會計分錄是,借主營業務收入,應交稅費,貸應收賬款,3月發票發票開錯了,重新開了一份負數的發票,請問3月份這張發票怎么做分錄?
老師,小規模差額征稅,會計分錄不會做,有疑問借:應收賬款 4800 貸:主營業務收入? 應交稅費-增值稅19.054800-4400=400/1.05*0.05=19.05元差額開票
老師,上月做賬主營業務收入未錄入應交稅費進項稅,本月收到發票,如何,未改動上月憑證,未做沖紅的情總;怎么入賬做會計分錄?
上月銷售產品給客戶,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅(銷項) 這個要紅沖發票,然后再開藍字發票,,接下來的會計分錄我怎么做?(如果不跨月我又該如何做?)








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°青春的尾巴し 追問
2017-05-28 08:00
°青春的尾巴し 追問
2017-05-28 08:05
李愛文老師 解答
2017-05-28 07:52
李愛文老師 解答
2017-05-28 08:01
李愛文老師 解答
2017-05-28 08:39