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jossonli
于2017-06-20 21:59 發布 ??954次瀏覽
999
職稱: 注冊會計師
2017-06-20 22:03
公司是一般納稅人,上月開具發票金額有誤,已經跨月了,要怎么進行申報和沖銷?
999 解答
2017-06-20 22:14
如果是增值稅專用發票可以按照國稅發〔2007〕18號規定處理: 因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申 單,并在申 單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。 具體情況可向主管國稅局咨詢。
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999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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999 解答
2017-06-20 22:14