7月份開(kāi)的簡(jiǎn)易計(jì)算勞務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在合同已經(jīng)解除了,預(yù) 問(wèn)
錄入確認(rèn)單:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開(kāi)具-紅字發(fā)票開(kāi)具-紅字信息確認(rèn)單錄入 對(duì)方確認(rèn):我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開(kāi)具-紅字發(fā)票開(kāi)具-紅字信息確認(rèn)單處理 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開(kāi)具-紅字發(fā)票開(kāi)具 答
老師,9月份做的暫估庫(kù)存,當(dāng)時(shí)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),現(xiàn)在也開(kāi)不 問(wèn)
據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用就行 答
因?yàn)榭蛻?hù)合同訂貨未發(fā)完,我們根據(jù)合同把定制產(chǎn)品 問(wèn)
你們還是開(kāi)銷(xiāo)售貨物的稅目,貨物名稱(chēng)是賠償款 答
發(fā)放工資直接做分錄 借應(yīng)付職工薪酬 工資貸銀行 問(wèn)
借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬 這是計(jì)提工資分錄 答
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)業(yè)合作社需要繳納印花稅嗎 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的 答

增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入×100%,俺這個(gè)公式算增值稅稅負(fù)率好低啊!(17-增值稅稅負(fù)率)×不含稅銷(xiāo)售金額嗎
答: 您好,是的,一般這個(gè)只是參考數(shù)據(jù),實(shí)際操作中,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,還是根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)量乘以庫(kù)存商品的平均采購(gòu)單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅的稅負(fù)率公式是增值稅稅負(fù)率=增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入嘛?
答: 學(xué)員您好,是的,對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式,稅負(fù)=實(shí)際繳納增值稅額/銷(xiāo)售收入,銷(xiāo)售收入含稅嗎
答: 是的,公式中的銷(xiāo)售收入是不含稅的銷(xiāo)售收入。
老師,你好,我問(wèn)一下,增值稅稅負(fù)率是直接用增值稅額/不含稅銷(xiāo)售收入。還是說(shuō)(增值稅+附加稅)/不含稅銷(xiāo)售收入
增值稅稅負(fù)率:二當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,這個(gè)銷(xiāo)售含稅不?
老師:增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅稅額/不含稅實(shí)際銷(xiāo)售收入 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅/應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,對(duì)嗎
增值稅稅負(fù)率直接是增值稅/不含稅銷(xiāo)售額吧,對(duì)嗎?還是(增值稅+附加稅)/不含稅銷(xiāo)售額?







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obsess 追問(wèn)
2017-07-26 11:15
袁老師 解答
2017-07-26 11:23
obsess 追問(wèn)
2017-07-26 11:25
袁老師 解答
2017-07-26 11:41