老師,如果要是把報表上的營業(yè)外收入減少,還相應(yīng)的 問
您好,銀地存款或應(yīng)收賬款 答
老師,我們2025.12月退了一批貨給供應(yīng)商,但是對方這 問
您好,可以的,這個沒有問題的 答
老師,我昨天付了26年的半年房租,但是發(fā)票房東說元 問
預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租? ? ? 貸:預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東 答
兩年前少做了一筆費用通過以前年度損益調(diào)整,如果 問
你好,利潤表無法調(diào)整,資產(chǎn)負債表調(diào)整未分配利潤 答
民辦非企業(yè)年底結(jié)轉(zhuǎn),沒有利潤分配這個科目?應(yīng)該轉(zhuǎn) 問
轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)-經(jīng)營結(jié)余 答

如果所得稅年度申報 15年應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)整后所得-150000,16年納稅調(diào)整后所得-78000,17年納稅條調(diào)整后所得160000,那么17年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是多少?
答: 你好是0的 彌補虧損160000的
所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 這是兩個所得稅不一樣嗎???
答: 所得稅費用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時候是一樣的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不存在納稅調(diào)整事項的怎么算應(yīng)交所得稅
答: 你好!那就是你實際預(yù)繳的增值稅了









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