
發(fā)票暫估入賬,收到發(fā)票后怎么沖賬
答: 你好,收到發(fā)票后,暫估分錄用紅字沖回,重新以發(fā)票做藍(lán)字分錄
之前做的是暫估入賬,現(xiàn)在錢(qián)也付了,發(fā)票沒(méi)有收到,年末怎么處理
答: 借原材料貸應(yīng)付賬款就可以。你匯算清繳要是沒(méi)發(fā)票回來(lái)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般人,月末收到所有發(fā)票做暫估入賬是自動(dòng)暫估?
答: 你好 收到發(fā)票了干嘛還暫估入賬







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