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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-12 13:30

借;管理費用   貸;應交稅費(進項稅額轉出 )

池筱塘 追問

2017-12-12 13:32

老師 我已經認證過得發票 比如100塊 稅17個點 是不是 借 管理費用-業務招待費83   應交稅費-進項稅額轉出 17  貸銀行存款 100

鄒老師 解答

2017-12-12 13:33

你好,在你之前做賬的基礎上   借;管理費用   貸;應交稅費(進項稅額轉出 ) 金額就是你之前計入進項的稅額部分

池筱塘 追問

2017-12-12 13:39

老師 您的意思是抵扣的17塊錢 最終要計入管理費用了 ,那進項稅額轉出是不是要做結轉的分錄呢 如何做

鄒老師 解答

2017-12-12 13:43

你好,是的 
借:管理費用  貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

池筱塘 追問

2017-12-12 14:08

老師 那我原來的招待費的報銷分流是借 管理費用 業務招待費    應繳稅費-應交增值稅 進項稅  貸銀行存款還是  借 管理費用 業務招待費    應繳稅費-應交增值稅 進項稅額轉出 貸銀行存款

鄒老師 解答

2017-12-12 14:09

你好,原來分錄是   
借 管理費用 業務招待費 應繳稅費-應交增值稅 進項稅   貸銀行存款

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