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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-01-04 16:18

你好,報無票收入交稅,就是收據(jù)收的收入。

蘇羽 追問

2018-01-04 16:20

那我收入就寫對公賬戶收到的錢包上去行嗎

陳靜老師 解答

2018-01-04 16:23

你好,可以的,你的理解正確。

蘇羽 追問

2018-01-04 16:38

@陳靜老師:就是我這個月要報稅了,那地稅跳出來的表:(城建稅,教育稅附加申報表,印花稅申報表,通用申報表)這3個表跳出來我可以都零申報嗎

陳靜老師 解答

2018-01-04 16:44

你好,一季度收入不含稅收入不超過30萬,附加稅可以零申報的。新的問題要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交,謝謝。

蘇羽 追問

2018-01-04 16:50

@陳靜老師:地稅納稅申報里有:社會保險費結(jié)算申報表,社會保險費繳費申報表,上個月我申報的是繳費的申報表,這個月我是要2張都申報嗎

陳靜老師 解答

2018-01-06 22:22

你好,二張表的內(nèi)容不同,二張表都要申報的。

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相關(guān)問題討論
你好 圖片不是很清楚 是本月要交稅要抵扣吧, 大概看起來是對的
2020-06-03 10:33:03
你好;? ? ?是的。 你們不管是否開票 都應(yīng)該 在申報期 內(nèi)去報的; 沒有收入0報增值稅??
2022-02-16 09:26:24
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
那需要看你們是啥客戶端,稅友話,不需要,但是需要先登錄開票系統(tǒng)抄稅
2020-11-11 12:38:02
你好,在表四第一行填寫的
2019-07-02 13:49:38
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