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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-01-09 16:22

你好,不需要針對增值稅部分暫估的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-09 16:24

那老師只對成本暫估了比如說我暫估1000,借原材料1000,應(yīng)付賬款1000,這月銷售了結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本500,貸原材料500,下個(gè)月來發(fā)票了,預(yù)估少了,應(yīng)該是借原材料1500,貸應(yīng)付1500,我紅沖了暫估的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本還改嗎

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-09 16:33

老師在嗎,能幫我解答下嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 16:36

你好,成本確有錯(cuò)誤都是可以做相應(yīng)調(diào)整的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-09 16:38

那我是不是等發(fā)票來了入賬時(shí)把上月成本紅沖按照正確的入賬呢

鄒老師 解答

2018-01-09 17:08

你好,可以紅沖做正確的,也可以綜合一筆做調(diào)整分錄的

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