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?心如薄荷天然涼
于2018-01-09 16:20 發(fā)布 ??1790次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2018-01-09 16:22
你好,不需要針對增值稅部分暫估的
?心如薄荷天然涼 追問
2018-01-09 16:24
那老師只對成本暫估了比如說我暫估1000,借原材料1000,應(yīng)付賬款1000,這月銷售了結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本500,貸原材料500,下個(gè)月來發(fā)票了,預(yù)估少了,應(yīng)該是借原材料1500,貸應(yīng)付1500,我紅沖了暫估的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本還改嗎
2018-01-09 16:33
老師在嗎,能幫我解答下嗎
鄒老師 解答
2018-01-09 16:36
你好,成本確有錯(cuò)誤都是可以做相應(yīng)調(diào)整的
2018-01-09 16:38
那我是不是等發(fā)票來了入賬時(shí)把上月成本紅沖按照正確的入賬呢
2018-01-09 17:08
你好,可以紅沖做正確的,也可以綜合一筆做調(diào)整分錄的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
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