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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-02 19:55

一、 
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)   2000 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 
二、借:應交稅費——未交增值稅2000 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 
分錄處理完畢

jojo 追問

2018-04-02 20:44

老師,我的整個分錄是結轉進項稅借:應交稅費3000元

江老師 解答

2018-04-02 20:49

上述的數據全部改成3000元,就是本期留抵稅額3000元

jojo 追問

2018-04-02 20:55

老師,我的分錄結轉進項稅額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2000;結轉銷項時借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000  貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

江老師 解答

2018-04-02 21:00

進項是2000元,銷售是1000元,不考慮期初留抵增值 稅稅額的情況下,本月增值 稅留抵稅額昌1000元 
 
分錄是: 
 一、 
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 2000 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 
二、借:應交稅費——未交增值稅2000 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 
三、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 1000 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)1000 
四、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)1000 
貸:應交稅費——未交增值稅1000 
這時應交稅費——未交增值 稅的借方余額是1000元,表明本月期末增值 稅留抵稅額是1000元

jojo 追問

2018-04-02 21:41

老師,如果上月有增值 稅留抵稅額又怎樣處理呀? 
老師,請問什么情況下才要結轉進項稅額轉出的?

江老師 解答

2018-04-02 21:48

上月有增值 稅留抵,也是這樣處理,因為上月的留抵稅額已在應交稅費——未交增值稅的借方余額中 
不能抵扣的進項稅,抵扣了,就是需要做進項稅轉出,或者是開具了紅字發票,需要做進稅轉出處理

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