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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-12-05 15:08

您好,對的,這個是沒錯的,是對

心里的顏色 追問

2024-12-05 15:09

老師,這樣這筆業務就結束了嗎?

小鎖老師 解答

2024-12-05 15:10

對,也繳納了,也沖銷了這個的

心里的顏色 追問

2024-12-05 15:11

不用再做一筆分錄沖,銀行嗎?借:應付賬款-暫估負數,貸:銀行存款負數。在做正數借:應付賬款貸銀行存款

小鎖老師 解答

2024-12-05 15:12

這個不用,銀行存款一筆的就可以了

心里的顏色 追問

2024-12-05 15:14

老師,那我前面第一次做的分錄就是完整的業務流程?

小鎖老師 解答

2024-12-05 15:15

第一次做的那個是對的

心里的顏色 追問

2024-12-05 15:15

謝謝老師....

小鎖老師 解答

2024-12-05 15:15

不客氣的祝您開心

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相關問題討論
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
是否取得增值稅專用發票還是取得增值稅普通發票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目
2017-05-24 18:03:17
你好,出庫的時候 借主營業務成本 貸庫存商品
2021-10-04 22:07:47
同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2025-11-13 11:09:19
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