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沖去年的其他應付款的如何寫會計分錄

2021-07-28 來源:會計學堂
導讀:如果是往來會計分錄做錯了,可以直接紅沖之前的分錄,再做正確的分錄重新入賬。 當其他應付款沖銷時: 借:其他應付款, 貸:銀行存款或庫存現金。

其他應付款沖減的賬務處理如下:

1、如果是往來會計分錄做錯了,可以直接紅沖之前的分錄,再做正確的分錄重新入賬。
當其他應付款沖銷時:
借:其他應付款,
貸:銀行存款或庫存現金,
2、如果是之前的其他應付款,可以直接沖減,
發生費用時,
借:管理費用或其他科目,
貸:其他應付款,
付款沖減費用時,
借:其他應付款,
貸:銀行存款或庫存現金。

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