1年文員轉崗會計(之前幾乎沒干過會計)若是問為什么 問
您好, 因為我喜歡公司的企業文化,我想與公司一起成長 答
@董老師 您好,想咨詢下,企業于2022年成立,注冊資本 問
有過渡期,最遲是在2032.6.30前繳足 答
老師,24年,第二季度,項項稅額少計提11.38,第三季度,多 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師:發票能部分沖紅嗎 問
可以部分沖紅,分情況: 專票 / 全電票:可部分沖紅,專票需開紅字信息表,全電票開紅字確認單,僅填沖紅金額,累計不超原票。 普票:可直接部分沖紅,無需信息表,填負數金額即可。 機動車發票:不可部分沖紅,需全額沖紅重開。 答
根據財稅[2023]30號文《關于延續實施全年一次性 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

政府單位食堂一部分是單位補助,一部分是收個人款,收到的發票是合計數。分錄單位部分:財務會計 借:業務活動費 貸:財政撥款收入 ;預算會計:借:行政支出 貸:資金結余 。個人部分:借: 其他應收款 貸:銀行存款 ,無預算分錄后附包含個人部分發票。這樣對嗎
答: 你好,你的會計分錄是對的,沒問題
工人預借生活費,我做成借 其他應收款 貸 銀行存款能嗎?
答: 同學 你好 可以這樣做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,公司像法人借錢 會計分錄 借:銀行存款 貸 其他應付款-法人 ,后面老板拿發票來報銷會計分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會計分錄 借其他應收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發票來報銷會計分錄又是什么呢?我有點搞混了,
答: 您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
公戶賺了2萬法人私戶做備用金,怎么做賬務處理,公司還欠法人其他應付款的,直接沖銷還是,做借其他應收款-備用金,貸銀行存款?
您好老師,我們公司6-7月份幫個人代繳社保費用,沒有計成其他應收款個人,當時計得是其他應付款-個人社保啥的,貸銀行存款,計提也計了,現在要是沖銷回來記成其他應收款}——個人雜記呀
你好,原本記賬的分錄是借:銀行存款 100 貸 其他應付款*** 100想把其他應付款統一用其他應收款記錄是不是把分錄改成:借:銀行存款100 貸 其他應收款 100
老師,有2筆往來款,我司和宏盛公司一來一往,分錄怎么做的|? 可以借:其他應付款-宏盛 貸:銀行存款 加 借:銀行存款 貸:其他應收款-宏盛?









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