老師你好,第四季度忘記計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)了,實(shí)際已繳納, 問
沒事的,匯算的時(shí)候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 問
同學(xué),你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個(gè)體戶是一般納稅人的話,增值稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng) 問
增值稅按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)申報(bào) 答
老師,請問6月的憑證做好了一個(gè)分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng) 問
可以的,沒問題的哈 答

企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)不調(diào)主營業(yè)務(wù)成本呀
答: 你好!這個(gè)一般是不調(diào)。除非你確實(shí)有錯
做賬把主營業(yè)務(wù)收入做成了主營業(yè)務(wù)成本,所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)整
答: 所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表直接按調(diào)整后的數(shù)字填報(bào)即可
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,我有一部分已經(jīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票會不來了,這部分發(fā)票我納稅調(diào)增,在納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表的“其他”項(xiàng)目里面調(diào)整,總的主營業(yè)務(wù)成本是289540.85元,有發(fā)票的是159648.2元,納稅調(diào)增129892.65元,我填表的時(shí)候 第一種,在賬載金額寫289540.85元,稅收金額寫159648.2,納稅調(diào)增129892.65元。第二種,賬載金額寫129892.65,稅收金額寫0,納稅調(diào)增寫129892.65元,最后調(diào)增的金額一致,只是過程不一致,選擇哪種?
答: 您好,是按照第一種填列的









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2025-03-20 11:18
小菲老師 解答
2025-03-20 11:20