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奔跑中的奮斗
于2018-06-26 10:39 發(fā)布 ??43139次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-06-26 10:40
一、 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄處理 1、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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你好,進項稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺需要做轉(zhuǎn)出操作嗎
答: 您好,進項稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺不需要做轉(zhuǎn)出操作
我公司的產(chǎn)品過期了,增值稅需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,正常過期了是要轉(zhuǎn)出的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額轉(zhuǎn)出是什么情況?關于增值稅的流程可以說一下嗎?
答: 你好,比如虛開進項發(fā)票抵扣 抄稅,申報,扣款,解鎖
將外購的貨物作為投資提供給其他單位,外購時抵扣了進項稅,哪么以后用于對外投資時是1、作進項稅額轉(zhuǎn)出處理,還是作銷項稅處 理,2、兩種方式涉及的增值稅是不一樣的,作銷項稅處理應比作進項稅轉(zhuǎn)出處理稅額要大一些的。3、說是要作視同銷售的,如何處理才正確?
討論
請問我們進項是200,進項稅額轉(zhuǎn)出也是200,需要交增值稅嗎?我們是做出口的,銷項是0
下午好老師麻煩問一下,增值稅怎么計算?是不是用銷項-進項+留底稅-進項稅額轉(zhuǎn)出-加計抵減?是不是這么核算當月的增值稅?
管理不善造成的材料毀損 要做進項稅額轉(zhuǎn)出 的依據(jù)是不是 增值稅的最終 負擔者 是消費者 因為自己的問題導致毀損的 就相當來說市自己消費了 這個稅就要自己來承擔
增值稅中,外購商品作為福利進項稅額轉(zhuǎn)出,但是視同銷售嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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