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小龍女
于2020-07-08 15:03 發布 ??1242次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-07-08 15:16
應交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉出實際繳納的增值稅=應交增值稅—加計抵減的進項稅
小龍女 追問
2020-07-08 15:19
銷項-(進項+留底稅)+進項稅額轉出-加計抵減?加計抵減是按照進項稅額10%計算的
2020-07-08 15:23
當月計提的增值稅:銷項-進項-留底稅+進項稅額轉出實際繳納的增值稅:應交增值稅—加計抵減的進項稅
2020-07-08 15:25
我當月計提的增值稅我是這么計算的:銷項-(進項+留底稅)+進項稅額轉出-加計抵減。正常不應該減加計抵減
辜老師 解答
2020-07-08 16:06
結轉增值稅,不能結轉加計抵減加計抵減,只有實際抵減的時候,借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
2020-07-08 16:10
明白了謝謝
好的,客氣,幫到你就好
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你好,進項稅額轉出增值稅勾選平臺需要做轉出操作嗎
答: 您好,進項稅額轉出增值稅勾選平臺不需要做轉出操作
我公司的產品過期了,增值稅需要進項稅額轉出嗎
答: 你好,正常過期了是要轉出的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅額轉出是什么情況?關于增值稅的流程可以說一下嗎?
答: 你好,比如虛開進項發票抵扣 抄稅,申報,扣款,解鎖
將外購的貨物作為投資提供給其他單位,外購時抵扣了進項稅,哪么以后用于對外投資時是1、作進項稅額轉出處理,還是作銷項稅處 理,2、兩種方式涉及的增值稅是不一樣的,作銷項稅處理應比作進項稅轉出處理稅額要大一些的。3、說是要作視同銷售的,如何處理才正確?
討論
請問我們進項是200,進項稅額轉出也是200,需要交增值稅嗎?我們是做出口的,銷項是0
下午好老師麻煩問一下,增值稅怎么計算?是不是用銷項-進項+留底稅-進項稅額轉出-加計抵減?是不是這么核算當月的增值稅?
管理不善造成的材料毀損 要做進項稅額轉出 的依據是不是 增值稅的最終 負擔者 是消費者 因為自己的問題導致毀損的 就相當來說市自己消費了 這個稅就要自己來承擔
增值稅中,外購商品作為福利進項稅額轉出,但是視同銷售嗎
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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小龍女 追問
2020-07-08 15:19
小龍女 追問
2020-07-08 15:23
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2020-07-08 15:25
辜老師 解答
2020-07-08 16:06
小龍女 追問
2020-07-08 16:10
辜老師 解答
2020-07-08 16:10