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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-08-10 23:38

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-08-10 23:40

您好,購(gòu)進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)時(shí),借記無(wú)形資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記銀行存款或應(yīng)付賬款;銷售無(wú)形資產(chǎn)時(shí),借記銀行存款或應(yīng)收賬款,貸記無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)和資產(chǎn)處置損益,如果銷售價(jià)格大于賬面價(jià)值則計(jì)入貸方,小于則計(jì)入借方。

愁哇愁哇滴 追問(wèn)

2025-08-10 23:47

因?yàn)槲覀冃略鲆粋€(gè)商品,設(shè)置時(shí)要分類(如庫(kù)存商品,周轉(zhuǎn)材料),我可以就借  庫(kù)存商品-非專利技術(shù)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額   貸記銀行存款或應(yīng)付賬款嘛?不要什么無(wú)形資產(chǎn)?

董孝彬老師 解答

2025-08-11 04:05

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-08-11 05:00

 您好,這個(gè)不可以,非專利技術(shù)屬于無(wú)形資產(chǎn),不應(yīng)計(jì)入庫(kù)存商品科目,正確的做法是借記無(wú)形資產(chǎn)-非專利技術(shù)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記銀行存款或應(yīng)付賬款。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 不可以這樣賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2019-05-30 15:12:00
你好,可以賣呀!銷售,與成本是多少并沒(méi)有關(guān)系
2019-03-08 12:19:50
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。
2018-06-27 22:11:25
借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 每月攤銷額=無(wú)形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
1、計(jì)提減值準(zhǔn)備本身就會(huì)減少賬面價(jià)值,因?yàn)闊o(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=原值 - 減值準(zhǔn)備 2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷是無(wú)形資產(chǎn)的備抵科目,無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=原值-減值準(zhǔn)備-累計(jì)攤銷 3、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán),這個(gè)很好解釋了,本身轉(zhuǎn)讓出去了,自然會(huì)減少無(wú)形資產(chǎn)總的賬面價(jià)值了。
2019-01-29 10:44:18
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