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西瓜很甜
于2026-01-01 12:58 發布 ??77次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2026-01-01 12:59
說一下什么原因?多做的或者少做的業務
郭老師 解答
2026-01-01 13:30
交易性金融資產沒有了,但是你的銀行存款會有你這個不全
2026-01-01 13:58
證券戶做到了哪個科目?銀行存款嗎 現在余額是多少?根據你上面的銀行存款余額20
2026-01-01 14:11
你好,我就想知道你的證券戶做到了哪個科目里面?第一筆是收到了180交易性金融資產,也是180呀,然后賣出了70之后,剩余了180-70還剩了110,然后后期又賣出了110,你又做了個貸,貸方110,這不沒有余額了
2026-01-01 14:12
你說的這個余額不一致,我始終看不出余額哪一個不一致。業務也是正確的,賬務處理沒有問題
2026-01-01 14:56
具體買了啥去查證一下要不怎么給你下賬務處理如果查不到的情況下,借其他貨幣資金貸交易性金融資產180借銀行存款70貸,其他貨幣資金70借銀行存款110貸,其他貨幣資金110借銀行存款貸,其他應付款20
2026-01-01 16:17
因為查不到什么原因多給了你們一筆錢,所以用其他應付款二級科目其他
2026-01-01 16:31
對的是的對的是的
2026-01-01 17:24
調整用利潤分配未分配利潤要不影響你的利潤
2026-01-01 17:34
你能發結賬修改就可以了
2026-01-01 18:02
帳上和申報需要一致你不是修改申報的數據嗎?所以得修改帳上的呀。
西瓜很甜 追問
2026-01-01 13:29
郭老師,會計記賬方法錯誤,目前公司持倉的證券,賬上沒有了。歷史記賬方法如下,1、購入時借:交易性金融資產-成本 180萬貸:銀行存款 180萬2、賣出時借:銀行存款 70萬貸:交易性金融資產-成本 70萬3、賣出時借:銀行存款 130萬貸:交易性金融資產-成本 110萬貸:投資收益 20
沒使用其他貨幣資金科目。上面是針對證券戶整體資金流水的記錄,內部具體交易明細沒體現。
2026-01-01 13:54
老師,銀行存款對的上。證券戶頭寸對不上,而且持倉證券也沒有了。這種怎么調賬比較好?其實可以理解,就是把證券戶當作一個整體,資金進入,算投資。資金轉出,算賣出。最后肯定和對賬單不一致。
2026-01-01 14:03
證券戶沒有用其他貨幣資金,比如第一筆,180萬,其實是做了筆:銀轉證,這樣記賬。第二筆,其實是做了筆:證轉銀,70萬,這樣記賬。第三筆,其實做了筆證轉銀,但是賬上交易性成本沒了,就計入投資收益。
2026-01-01 14:53
老師,轉進證券戶180萬,不一定買180萬證券,只是記錄進款。轉出證券戶70萬,也不是賣證券,僅僅是把資金從證券戶轉出來。其實上面的交易性金融資產,就不是真實證券,這個科目代表其他貨幣資金,但是最后一筆,銀行存款超過了轉入資金,這個與具體賬戶里的投資有關,賬上只能用投資收益。---------------------可以理解:會計記錄了證轉銀、銀轉證操作,具體買了啥,沒記錄,調賬要看對賬單。賬上科目就:銀行存款、交易性金融資產、投資收益。
2026-01-01 16:14
郭老師,還想咨詢下,最后一筆為什么是其他應付款科目?如果用了這個科目,二級明細,一般設置成?
2026-01-01 16:29
如果明年公司拿到了證券戶對賬單,顯示證券戶現金類余額 A 證券類余額 B————————再作一筆:借:其他應付款 借:其他貨幣資金 借:交易性金融資產 貸:投資收益 這樣嗎?
2026-01-01 17:22
老師,公司適用小企業會計準則,如果2024年也有一筆這種分錄,借:銀行存款 貸:投資收益 金額10萬 也要一起調賬嗎?還是不調整了?會影響去年財報
2026-01-01 17:32
2024年電子稅務局的申報,還修改嗎?
2026-01-01 17:48
反結賬?如果會計上調賬了,可以不調整稅務嗎?
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接賬,賬上銀行存款比銀行賬戶少400,怎么調賬?老師
答: 同學你好 明細核對了嗎, 追問的要前面帶上老師名字
銀行存款未對上,怎樣調賬?
答: 你好,是什么原因導致對賬單余額與日記賬余額不一致呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行存款顯示為負如何調賬呢?公司前期賬務是中介在做,沒有做銀行賬,導致現在出現了這樣的情況,如何調整?
答: 你好,根據銀行流水做相關調整或更正分錄 就算是中介做,銀行也是必須對的上的
老師我接手了一家代賬公司拿回來的賬,把銀行存款做成負數7萬多,我怎么調賬。
討論
老師,麻煩問一下,我們是協會公司,然后2020年收了會費收入,也開了會費收入的發票,然后在21年退了20年的會費收入,但是在21年會計做賬是借:會費收入,貸:銀行存款,審計就要讓我們現在調賬,我想請問一下調整的會計分錄
老師,銀行存款對不上,查賬發現是兩年前的,已經沒有辦法查到對賬單和回單了,2020年應該要怎樣調賬?
老師,銀行存款出現貸方余額是怎么回事,年終如何調賬呢
老師,這帳是4月從代賬公司接回來的,會計家里出事回家了,我是出納,這月老板讓我報稅,我發現總賬的銀行存款和企業賬戶余額不匹配,總賬上是負數-14807.87,實際賬戶余額是6448.46,我應該怎么調賬,影響這個月報稅么
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2026-01-01 13:30
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2026-01-01 18:02
西瓜很甜 追問
2026-01-01 13:29
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2026-01-01 13:30
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2026-01-01 13:54
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2026-01-01 14:03
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2026-01-01 14:53
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2026-01-01 16:14
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2026-01-01 16:29
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2026-01-01 17:22
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2026-01-01 17:32
西瓜很甜 追問
2026-01-01 17:48