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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-03 21:07

同學你好
看著沒有問題

靜靜 追問

2026-01-03 21:15

確定是對的嗎?

靜靜 追問

2026-01-03 21:17

最后再進行一次結轉
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)19366.96
   貸:應交稅費—未交增值稅19366.96

靜靜 追問

2026-01-03 21:17

請問是不是應該在手工上也要體現這一筆?

樸老師 解答

2026-01-03 21:35

對的,是這樣的
要結轉

靜靜 追問

2026-01-04 17:09

那請問在手工賬里面如何體現呢?
要在借方應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值)19366.96
把應交稅費—應交增值稅的賬平掉。

樸老師 解答

2026-01-04 17:12

你得有轉出多交增值稅的明細
正常結轉

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,本期繳納上期的應繳納增值稅計入 應交稅費一未交增值稅
2019-06-24 10:19:15
您好 應交增值稅——轉出未交增值稅登到應交增值稅明細賬上
2019-05-15 21:31:21
“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”與“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”這兩個科目都是屬于貸方發生額,年末(或月末)從借方結轉到“應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)”科目
2019-03-23 19:56:24
是三級明細
2017-08-16 11:34:53
應交稅費一般是用貸方多欄式登記。
2019-05-14 09:24:51
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