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送心意

Fenny老師

職稱注冊會計師,初級會計師,稅務師

2026-01-04 13:45

你好
你這里替對方承擔的稅金計入營業外支出。因為這個本來不屬于你們應該承擔的費用,是基于合同等約定,不屬于正常的生產經營成本費用。

星辰 追問

2026-01-04 13:48

“請問鑒于上述情況,關于代扣代繳增值稅我司具體怎么做賬?”老師請問一下增值稅這個怎么做賬?

Fenny老師 解答

2026-01-04 13:51

借:營業外支出-代扣代繳增值稅 1035.06
貸:銀行存款 1035.06

星辰 追問

2026-01-04 13:56

那么我司勾選抵扣那個增值稅1035.06了,怎么做賬呢

Fenny老師 解答

2026-01-04 14:02

相當于你付出去的2200是不含稅價格,你這里要抵扣的,那就正常做賬
借:管理費用 2200
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1035.06
貸:銀行存款 2200
應交稅費-代扣代繳增值稅 1035.06

借:應交稅費-代扣代繳增值稅 1035.06
貸:銀行存款 1035.06

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相關問題討論
您好,工業增值稅稅負=(主營業務收入-主營業務成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負,指的是應交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
當期允許抵扣的進項稅=700/0.8/1.13*0.13=100.66
2021-11-25 08:51:24
您好,核定扣除的主營業務成本,一般情況下,是根據收入金額乘以核定的成本率計算出來的。
2018-03-07 20:30:29
您好!看什么是主營,一般你這樣的按80萬。 達到標準稅局會通知你的。 不需要再補提。
2017-02-14 09:32:50
同學你好 使用成本法核定扣除時,這個主營業務成本在計算進項稅以前是含進項稅的。所以要換算。
2022-10-24 18:19:14
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