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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-01-06 09:56

你好,你的會計分錄是對的,

00 追問

2026-01-06 22:55

這個分錄不對呀,老師沒看出來問題嗎?
應交稅費-未交增值稅這個科目沒有結平呀

暖暖老師 解答

2026-01-07 06:08

只有繳納了最后才平的這個科目

00 追問

2026-01-07 09:04

應交稅費-未交增值稅,這個科目
借方金額:60878.48+14262.3=75140.78
貸方金額:60878.48
你看下這個科目沒有平呀

暖暖老師 解答

2026-01-07 09:06

你沒次月繳納前這個科目有余額對,
次月申報繳納了
借應交稅費未交增值稅
貸銀行存款
才是平得

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
這個要通過預交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
你好 你們預繳是本月預繳本月的 稅費 你要做? ? 借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業務發生的?
2021-04-12 14:04:29
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
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