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送心意

蘇曉燕老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2026-01-14 20:56

您好,一般先看銀行存款,這個是確定的數(shù)據(jù)

蘇曉燕老師 解答

2026-01-14 20:56

再就是跟老板當(dāng)面交流一下應(yīng)收應(yīng)付

蘇曉燕老師 解答

2026-01-14 20:57

一個是應(yīng)交稅費(fèi)這個余額是確定的,

蘇曉燕老師 解答

2026-01-14 20:57

先把賬面這幾個科目理順一下,再看看庫存等跟老板溝通一下實(shí)際數(shù),慢慢調(diào)整一下

? 小娟同學(xué)? 追問

2026-01-15 08:55

我要不要把近三五年的賬全拉出來核對啊,老板就跟我說亂,要我調(diào)賬,還是按最后一次的科目余額表來核對

蘇曉燕老師 解答

2026-01-15 09:42

別動以前的,按你接手時候余額調(diào)

蘇曉燕老師 解答

2026-01-15 09:42

好好理解一下我上面我給您的思路

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相關(guān)問題討論
你好,可以不整,從現(xiàn)在重新做
2020-10-16 11:27:44
你好,同學(xué) 具體是什么業(yè)務(wù)問題的,老師看看怎么調(diào)整比較好
2024-03-04 10:09:04
你好,你可以找出錯誤的地方,然后做調(diào)整分錄
2018-10-16 14:38:51
可以 更正錯的分錄
2020-05-28 13:51:36
按代理公司打印的總賬、明細(xì)賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行填列
2018-09-18 18:51:31
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