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送心意

家權老師

職稱稅務師

2026-01-15 11:24

借:管理費用 -158元,借:庫存現金  158

水菁@ 追問

2026-01-15 11:26

要附什么單據嗎?

家權老師 解答

2026-01-15 11:28

就是收回的收據做賬

水菁@ 追問

2026-01-15 11:30

如果管理部采購貨物商家開發票時開錯金額了,后來紅沖了錯誤的發票,再重新開張正確發票,那分錄要做幾次?怎么做呢?

家權老師 解答

2026-01-15 11:33

做賬就做3次的,正常做

水菁@ 追問

2026-01-15 11:55

那3筆分錄怎么做呢?

家權老師 解答

2026-01-15 12:00

先正常做,取得負數發票后原分錄紅沖,然后再根據重開的發票正常做賬,就是正數,負數,正數,分錄都是一樣的

水菁@ 追問

2026-01-15 12:33

可以做1筆正確的,然后把發票都放在一起嗎?

家權老師 解答

2026-01-15 14:11

跨月了了要分開做,都是在同一個月,只做最后正確的就行

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相關問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
不可以的,需要通過應付職工薪酬
2024-08-23 10:47:03
你好,借以前年度損益調整4800借現金-4800
2024-05-12 12:57:13
同學你好 對的 這個要開始累計折舊
2024-01-08 12:02:45
你好,這個工傷保險是社保里面的嗎?
2023-12-26 16:06:55
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