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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-19 21:25

老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦

樸老師 解答

2026-01-19 21:32

強(qiáng)制登記:連續(xù)12個月/4個季度應(yīng)稅銷售額超500萬元(不含偶然的不動產(chǎn)/無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓),需在申報期結(jié)束后15日內(nèi)辦理登記 。
?自愿登記:未超500萬,但會計核算健全、能提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料,可主動申請登記,登記后可抵扣進(jìn)項、按適用稅率計稅 。

歲月靜好 追問

2026-01-19 21:36

老師,個體戶查賬征收和核定征收在個體經(jīng)營所得和增值稅納稅申報上有什么區(qū)別

樸老師 解答

2026-01-19 21:41

1. 個體經(jīng)營所得申報
?查賬征收:按收入-成本-費用的實際利潤計稅,需季度預(yù)繳+年度匯算清繳,要建賬、留存憑證。
?核定征收:按定額或收入×核定所得率計稅,定期定額戶多為自動申報,無需匯算清繳,無需復(fù)雜核算。
2. 增值稅申報
兩者無差異,均按小規(guī)模納稅人規(guī)則申報,以不含稅銷售額計稅,不能抵扣進(jìn)項,季度普票≤30萬免稅,專票需繳稅。

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不可以的了,增值稅是價外稅,不影響損益的。
2018-07-12 15:54:41
借,原材料65×3200 貸,銀行存款 不抵扣進(jìn)項,按總金額計入原材料成本處理
2022-01-29 11:37:47
您好 請問您進(jìn)項有沒有勾選認(rèn)證
2019-01-12 08:40:28
你好!你的問題不明了,一般情況下都是進(jìn)項稅抵扣銷項稅,如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理留抵下月就可以。具體的看看這里的解釋 http://www.dongao.com/practice/zengzhi/20080429105204_15094.html
2016-01-03 17:53:09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額4000 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額400 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅3600 貸“:交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3600
2020-07-05 13:59:55
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