老師 印花稅我們一直沒交。手里有紙質的。 然后 問
沒有這個稅種認定的就是按次申報 可以 答
你好,咨詢業務招待費。業務招待費扣除比例雙限額 問
對的是的對的是的,所以招待費一定是納稅調增的 答
預估收入 在電子稅務局哪里申報? 問
正常 按正常收入填寫申報 答
進項稅1651157.82銷項稅157245.36請問會計分錄怎 問
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1651157.82;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1651157.82。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)157245.36;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)157245.36。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅)1493912.46;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1493912.46。 答
老師,您好,小微企業,2025年3月成立,房租都未經銀行轉 問
匯算的時候納稅調增就行 答
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息

相似問題










粵公網安備 44030502000945號



蘇曉燕老師 解答
2026-01-19 21:44
蘇曉燕老師 解答
2026-01-19 21:44