老師,合伙人交了經(jīng)營所得,交完后是以未分配利潤分紅還是說是按應(yīng)納稅所得額,要做分錄嗎怎么做
【 半夏】
于2026-02-02 10:21 發(fā)布 ??7次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2026-02-02 10:22
您好,以未分配利潤分紅
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付利潤
借:應(yīng)付利潤
貸:銀行存款
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你所得稅費(fèi)用是不是計入了以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 14:29:03
你最好看下你去年匯算清繳以后對虧損彌補(bǔ)鼻癌,可以彌補(bǔ)的虧損是多少,你帳上的虧損和可以彌補(bǔ)的虧損可能會有納稅調(diào)整的差異的,沒有差異的話,應(yīng)納稅所得額就是(13050-11788),符合小微企業(yè)的話,所得稅就是(13050-11788)*50%*20%,借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2019-01-13 15:35:45
不交 分紅時交個人所得稅
2019-12-03 16:01:45
你好,未分配利潤是賬面累計的盈利或者虧損,而不是應(yīng)納稅所得額
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2019-12-03 16:15:21
我提問:老師:我本年的本年利潤貸方余額是161180.35 那么分錄為:借:本年利潤 161180.35 貸:利潤分配-未分配利潤 161180.35.然后提取10%盈余公積金,借:本年利潤-未分配利潤 16118.04 貸:盈余公積:16118.04 然后計提所得稅,應(yīng)納所得稅額 是40295.09,減免18912.05,實際繳納12608.04,老師:這個分錄怎么做呢?
2017-01-11 13:00:58
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