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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2026-02-02 20:26

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

樸老師 解答

2026-02-02 20:31

1. 銷項(xiàng)稅額:890,709.11 元
2. 現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅額:7,554,328.94 * 9% = 679,889.60 元
3. 增值稅缺口:890,709.11 - 679,889.60 = 210,819.51 元
4. 需補(bǔ)充進(jìn)項(xiàng)專票(不含稅):210,819.51 /9% ≈ 2,342,439.00 元

ssdlh 追問

2026-02-02 20:40

好的,謝謝老師!

樸老師 解答

2026-02-02 20:51

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
如果能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話不計(jì)入成本
2021-08-15 21:17:19
您好,如果當(dāng)月未取得進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期要按照銷項(xiàng)稅額繳納增值稅
2019-06-20 16:01:28
你好!你現(xiàn)在新開的發(fā)票按9%來了.
2019-04-10 09:46:17
你好,預(yù)交的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)借方,不是計(jì)入成本,是用來抵扣增值稅應(yīng)納稅額的 材料專業(yè)發(fā)票是可以按16%抵扣進(jìn)項(xiàng),不含稅部分計(jì)入成本的
2018-08-30 17:09:34
你好一般計(jì)稅是不能差額,簡(jiǎn)易計(jì)稅,是可以扣除分包去交稅,是不是人工分包出去了,
2021-04-21 08:16:33
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