老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

減免所得稅優(yōu)惠明細表’中的“小微企業(yè)實際利潤額累計金額”欄是填寫本年累計金額,還是填寫彌補虧損后的總累計金額,還是填其他有以前年度虧損 但彌補完之后是盈利 就不確定減免所得稅優(yōu)惠明細表該怎么填了
答: 你好,如果季度可以彌補虧損 按彌補虧損之后的利潤總額*15%計算填寫減免稅額
老師好,申報企業(yè)所得稅填本年累計數(shù)?報企業(yè)所得稅,彌補以前年度虧損 是不是自動帶出來的?
答: 您好,若完成匯算清繳,是可以自動出現(xiàn)可彌補虧損數(shù)據(jù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業(yè)的季報所得稅,上月虧損了三萬,這個月盈利了四萬,那么這季的所得稅可以減上季虧損的三萬嗎,可以的話所得稅的表里填哪個地方,是彌補以前年度虧損那里填三萬嗎?
答: 你好,所得稅申報表是填本年累計利潤的,所以之前虧損不用單獨填
請問小型微利企業(yè)彌補以前年度虧損,先享受小微優(yōu)惠政策*25%*20%后再彌補虧損,還是先彌補以前年度虧損,再享受優(yōu)惠政策
公司小規(guī)模企業(yè),開業(yè)以來我們都是虧損,彌補以前年度虧損是500萬,從這季度開始利潤表的凈利潤本年累計都是盈利,那所得稅是如何繳交?
公司小規(guī)模企業(yè),開業(yè)以來我們虧損500萬,這季度開始利潤表的凈利潤本年累計都是盈利,那所得稅是彌補以前年度虧損,這個分錄怎么做?
老師您好,內蒙古小微企業(yè)報企業(yè)所得稅,利潤是36546.31元,彌補以前年度虧損14990.4元應該交多少錢稅,沒有調增調減










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