老師,應付賬款在借方有余額,年末要轉到哪個科目呢 問
您好,這個轉到營業外支出就可以 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師好,我發現我們小規模公司之前計提的工資都是 問
這個工資什么時間支付還是不支付 答
老師,我是小企業會計準則小規模納稅人,我想的是跨 問
用利潤分配。未分配利潤不會影響 答
兩個個體戶,經營者是同一人,2025年個體收入各是17 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

計提工資分錄對嗎?借:管理費用――應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬 同時,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款――應付工資 x×人
答: 您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
工資欠發 個稅未交分錄 借:管理費用工資。貸:應付職工薪酬工資。借: 應付職工薪酬工資。貸:應交稅費-個稅 。貸:其他應付款。還是:--借:管理費用工資。貸:應付職工薪酬工資。借: 應付職工薪酬工資。貸:其他應付款。
答: 您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,有個員工工裝費用去年付款了一半,之前做的會計分錄是借其他應付款,貸銀行存款(一半的錢)。今年要付另一半的錢,我這樣做分錄可以嗎?借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣對嗎,老師
答: 你好,這個工裝不是你們免費給的,為什么要記入應付職工薪酬呢,借,管理費用,貸其他應付款,借,其他應付款,貸,銀行存款










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