
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
答: 你好,申報表里主表有個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時,增值稅納稅申報表如何填寫
答: 附表2中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。










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