老師:您好!請問一下我公司12月31日給老板發(fā)了一筆 問
是的,你的理解是對的。 答
老師好,我們是國企下面的子公司,昨晚收到一個集團(tuán) 問
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤, 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤 未分配利潤的金額這個得是計提了盈余公積之后的 你的未分配利潤是多少 答
老師您好!我是個體工商戶,1一3季度是核定征收,其中3 問
那不可以,你沒有成本的話,你會算清剿需要納稅調(diào)增,因?yàn)椋阋徽甓家橘~征稅 答
老師,公司購買廠房,300萬,讓對方開票,對方說所產(chǎn)生的 問
你好進(jìn)項(xiàng)稅額300*9%=27 附加稅72*12%=8.64 土地增值稅不好算 答
這個票開的對么?銀行給我開的,貸款利息發(fā)票 問
對呢 利息對應(yīng)的就是貸款服務(wù)呢 答

,這個月的銷項(xiàng)稅,抵上期留抵稅額怎么寫分錄
答: 你好,如果上月末沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進(jìn)行會計處理
銷項(xiàng)稅抵扣上期留抵稅額,分錄怎么寫
答: 你好,根據(jù)財會(2016)22號 上月有留抵時:借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上期留抵稅額還有余額,然后下個月我有銷項(xiàng)稅額,請問可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
答: 可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的










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