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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-09-29 11:44

你好!應交稅費-應交增值稅-進項稅”表示單位取得的進項發票抵扣金額,不應該出負數的

ok棒 追問

2018-09-29 12:05

負數是什么意思?在貸方就是負數?

QQ老師 解答

2018-09-29 12:16

你好!應該是進銷項稅轉出,但是不應該在應交稅費-應交增值稅-進項稅科目下核算

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相關問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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