老師,麻煩咨詢一下,2025年12月20號(hào),我們收到了一張 問(wèn)
你好讓對(duì)方再補(bǔ)開(kāi)5000就可以過(guò)來(lái) 答
樸老師,現(xiàn)金平時(shí)我們用來(lái)付報(bào)銷款,目前幾臺(tái)收入扣 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出 2352.99 貸:應(yīng)收賬款 — 上海 2352.99 (或若屬于管理疏漏,也可借:管理費(fèi)用 2352.99) 答
老師您好,小規(guī)模公司,不超30萬(wàn),增值稅減免怎么做賬? 問(wèn)
季末將賬上的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入 答
樸老師,接上個(gè)問(wèn)題,8800是之前6個(gè)月的租賃費(fèi),平均每 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師,我們公司主要是電商平臺(tái)上銷售的,設(shè)計(jì)到 問(wèn)
你好,按照開(kāi)具其他發(fā)票申報(bào)需要繳納增值稅 答

計(jì)提增值稅和繳納增值稅分錄
答: 您好 月末需要交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
計(jì)提增值稅和繳納增值稅分錄??
答: 你好,一般是這樣的, 增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提增值稅和繳納增值稅的分錄?
答: 你好借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交),貸應(yīng)交增值稅(未交增值稅),然后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)貸銀行存款








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淺淺笑 追問(wèn)
2018-10-05 10:50
鄒老師 解答
2018-10-05 13:15
淺淺笑 追問(wèn)
2018-10-05 13:32
鄒老師 解答
2018-10-05 14:57