勞務協議有模板嗎?我們公司經營不下去了,老板又不 問
838088468@qq.com,就這個呢 答
請問,小規模納稅人,借銀行存款1.2 貸應收利息1.2 問
您好,這個你結轉 借:應收利息 貸:其他業務收入,應該是這樣做的 答
老師,匯繳的幫我看一下第7項填的對嗎? 問
計提了支付的對的是的正確的 答
這是什么意思?提示讓干嘛 問
你好,點擊確認就可以啦 答
老師,以前的會計應交增值稅有余額,也不清楚欠沒欠 問
審計查賬不會有什么問題吧 答

計提工資時借管我費用貸應付職工薪酬 實際支付是借應付職工薪酬貸現金 月末結轉是借本年利潤貸管理費用還是把應付職工薪酬的科目改成主營業務成本?
答: 借本年利潤 貸管理費用
借:應付職工薪酬-職工工資貸:銀行存款借:應付職工薪酬-員工福利貸:銀行存款借:應付職工薪酬-人身保險費貸:銀行存款月末計提計提本月工資借:主營業務成本貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-福利 應付職工薪酬-保險費可以嗎?不走管理費用?
答: 我是公司是船舶加工制作勞務的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對了,像職工福利費,那些補貼,我一般都是先計提,借管理費用.主營業務成本,貸-應付職工薪酬,付款時直接借:應付職工薪酬,貸:現金如果不計提:直接就是付福利費,就是借:管理費用,主營業務成本,貸:現金,不經過應付職工薪酬,可不可以
答: 您好!不可以。因為補貼一般都是要交稅的。
老師,請問計提工資為什么有時是借:主營業務成本貸:應付職工薪酬(職工工資)有時是借:管理費用(職工薪酬) 貸:應付職工薪酬(職工工資)
車間工人工資計提的時候是借 生產成本 貸應付職工薪酬 還是借 制造費用 貸 應付職工薪酬,管理部們計提分錄是借 管理費用 貸 應付職工薪酬嗎
把庫存現金寫成了應付職工薪酬怎么調整,支付工資時應該是借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 ,可是寫成了借:管理費用 貸:應付職工薪酬,本月應該怎么調整
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金




粵公網安備 44030502000945號



哈嘍未來 追問
2018-11-08 16:04
徐阿富老師 解答
2018-11-08 16:07
哈嘍未來 追問
2018-11-08 16:48
徐阿富老師 解答
2018-11-08 16:49
哈嘍未來 追問
2018-11-08 16:57
徐阿富老師 解答
2018-11-08 16:59
哈嘍未來 追問
2018-11-08 17:00
徐阿富老師 解答
2018-11-08 17:01