老師你好,第四季度忘記計提工會經(jīng)費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發(fā)票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調(diào)整 答
老師這張發(fā)票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發(fā)票截圖發(fā)一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產(chǎn)經(jīng) 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

老師在嗎,請教個問題,我公司采購的一批鋁型材部分腐蝕掉了,供應商現(xiàn)金打過來幾千的補貼費,請問這個我會計分錄要做哪個科目?
答: 你好!可以計入營業(yè)外收入,或沖減原來材料的成本。
劉老師,您好!我是購貨方,我跟供應商第一次買了一萬元的貨,供應商返了一千元的劵留第二次使用,那我第二次再買了9千元的貨,支付了8千現(xiàn)金和一仟元的劵,那第一次買貨收到那劵和第二次使用那劵應該怎么做會計分錄呢?
答: 第一次借庫存商品貸銀存1萬 贈送的券借預付貸營業(yè)外收入 第二次借庫存商品9000貸預付1千,銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商送貨給我們有折讓金額的貨品,我們公司會代墊供應商一些費用,他們是折讓里面給回我們貨,多出部份我們要現(xiàn)金支付。如何做會計分錄
答: 您好,折讓要開到發(fā)票中的,可以計入存貨成本,即減少存貨價值。還的代墊費用,沖減其他應收款,或者記入其他應付款,等發(fā)生后再沖減這個其他應付款,多出部分歸還對方后,再沖減其他應付款。分錄 折讓 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 代墊費用, 借:庫存商品 貸:其他應付款 多出部分支付 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金







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