老師好,我手上好幾個公司,其中一個公司的印花稅忘 問
上年的那個要去稅局補申報了 答
老師,我們是建筑公司,可以做材料貿易銷售的業務嗎? 問
可以的,增加銷售材料的經營范圍就行 答
老師好,現在好找工作嗎? 問
您好,現在工作不太好找 答
老師,河北省的,稅務局出具文書讓在電子稅務局交罰 問
你好,登錄河北省電子稅務局后,查看首頁的【我的待辦】模塊。如果系統已生成處罰決定書,通常會在此處顯示相關事項,點擊【辦理】即可進入繳款流程 答
老師,我在做銷售產品的時候,一般做兩筆憑證,一筆是 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我公司和另一企業A與學院B合作培養畢業生,每年A給學院B20萬,用來支付聘請的某大學教授的授課費10,其余的給我們企業,用來支付教授的差旅費等,就是說,教授的差旅費在我企業賬上列支
答: 可是教授不是我單位員工,這個費用能進來嗎?
請問!工程項目不能列支差旅費的依據是什么?
答: 工程部報銷差旅費是算在管理費用-差旅費科目里面的。 附注: 1.報銷差旅費會計分錄 差旅費-會計處理 1、如果沒有向公司借錢 借:管理費用-差旅費 貸:現金 2、借出時 借:其他應收款-工程部員工 貸:現金 2.凡是在出差過程中發生的合理費用皆可以報銷入賬,如:機票,車票、住宿費發票、在出差時的餐費發票等都可以粘貼在一起,以“管理費用——差旅費”的名義報銷。 3. 企業發生的與其經營活動有關的合理的差旅費憑真實、合法的憑據準予稅前扣除,差旅費真實性的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!請問差旅費的生活在補貼沒有發票可以合理列支嗎?
答: 你好,差旅費補貼沒有發票的可以合理入賬稅前列支的




粵公網安備 44030502000945號



2333333 追問
2018-11-13 15:28
樸老師 解答
2018-11-14 09:30