老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

簽定了一份勞務合同為期一年,金額15萬(含稅),服務期為2018.10-2019.10,2018年11月開出發票15萬,憑于2018年收款15萬,計帳時確認收入,只能按月計算收入,2018年底收入=為不含稅收入/12月 *2個月。是這樣嗎?
答: 是的,收入可以按合同期限分月確定,但你開票的增值稅要按開票金額一次性繳納
,請問老師,我司與對方簽定了一份勞務合同為期一年,金額15萬(含稅),服務期為2018.10-2019.10,2018年11月開出發票15萬,憑于2018年收款15萬,計帳時確認收入,只能按月計算收入,2018年底收入=為不含稅收入/12月 *2個月。是這樣嗎?還是可以在2018年直接確認所有收入(不含稅15萬)
答: 你好,按規定應該按月確認收入,但比較麻煩,也比較容易亂,建議:你公司如果像這種合同比較多,每年開票的數量金額都比較大,建議直接開票時確認收入,比如這個合同開票時直接確認15萬收入。如果你公司業務量不大,按月確認也比較清楚,建議你就按月確認。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問外貿出口收入需要按不含稅收入來確認收入金額?
答: 你好 外貿,增值稅率0 所以含稅不含稅是一樣的






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