
2025年1月已確認(rèn)收入,2025年12月才開票,增值稅申報(bào)表如何填寫
答: 公司是一般納稅人還是?
,籌建期試運(yùn)營銷售的產(chǎn)品開具了發(fā)票后是要確認(rèn)收入的對嗎?不然申報(bào)增值稅時也有收入,那么利潤表跟增值稅申報(bào)表收入金額就不一致了呀?這種理解是正確的嗎
答: 對的。您的理解正確。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5月出口關(guān)單是5月就確認(rèn)收入么?現(xiàn)在報(bào)增值稅申報(bào)表的時候就申報(bào)上去?還是等到進(jìn)貨發(fā)票收匯都收全了申報(bào)呢?
答: 你好 首先看下你司確認(rèn)收入的原則是什么 一般是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開上來了,同時報(bào)關(guān)出口了,即可確認(rèn)收入,相對應(yīng)的是你增值稅要不要申報(bào)
老師,當(dāng)月退稅發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,撤不了了,那這個月是不是金額就要體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里面呢?但是我還沒有確認(rèn)收入。
老師,餐飲業(yè)內(nèi)部客請不確認(rèn)收入,但是有銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)表怎么填寫,若填入未開票收入就跟賬上的收入不符
視同銷售有些是不確認(rèn)收入的,但銷項(xiàng)稅是確認(rèn)的,這在填增值稅申報(bào)表時收入和銷售稅無法配比,填表時怎么解決這個問題








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